岗位职责
1.建立和完善集团内部控制评价体系;
2.拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5.依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
6.依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
7.参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
岗位要求
1、3年以上的审计工作经验;
2、有较强的沟通能力,条理性强,具有良好的应变和处理事务的能力;
3、良好的团队合作及敬业精神,踏实肯干、勇于创新;
4、有规模以上企业审计管理经验者优先;
5、有中级及以上财务、审计方面证书者优先;
6、有化工行业、煤化工行业审计工作经验者优先;
工作地址
山东省济宁市·邹城市太平镇恒信大厦
HR信息
荣信人资
3日内活跃
人力资源部招聘专员
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人力资源部招聘专员
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