工作职责:
1、参与制定公司内部审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度方案、工作方案等工作。
2、参与各项常规审计工作的施行,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。
3、参与对公司重大经营活动、重大工程、重大经济合同的审计活动。
4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
5、协助总监开展询问工作和业务培训。
6、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守机密。
7、参与审计相关业务制度和业务学问的学习和培训,不断提升审计业务程度。
8、完成上级安排的其他工作。
任职资格:
1、会计、审计专业本科及以上学历;
2、有较好的文字及沟通能力,有较强的责任心和团队协作能力;
3、有较强的学习能力、领悟能力、文字表达能力;
4、具备三年以上同行业内部审计工作经验者优先考虑;
5、有相关资格证书或职称者优先考虑。
工作职责:
1、参与制定公司内部审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度方案、工作方案等工作。
2、参与各项常规审计工作的施行,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。
3、参与对公司重大经营活动、重大工程、重大经济合同的审计活动。
4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
5、协助总监开展询问工作和业务培训。
6、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守机密。
7、参与审计相关业务制度和业务学问的学习和培训,不断提升审计业务程度。
8、完成上级安排的其他工作。
任职资格:
1、会计、审计专业本科及以上学历;
2、有较好的文字及沟通能力,有较强的责任心和团队协作能力;
3、有较强的学习能力、领悟能力、文字表达能力;
4、具备三年以上同行业内部审计工作经验者优先考虑;
5、有相关资格证书或职称者优先考虑。
在求职过程中如果遇到扣押证件、收取押金、提供担保、强迫入股集资、解冻资金、诈骗传销、求职歧视、黑中介、人身攻击、恶意骚扰、恶意营销、虚假宣传或其他违法违规行为。请及时保留证据,立即向平台举报投诉,必要时可以报警、起诉,维护自己的合法权益。