岗位职责: 1、协助建立和完善集团内部控制评价体系; 2、协助完成集团经营风险和财务风险的识别、评估、管理和控制工作; 3、参与建立、完善企业内部审计制度及相关流程; 4、对集团及下属公司内部管理制度执行情况进行审计; 5、根据主管的安排,负责做好审计前期准备工作,编制审计工作底稿,与相关部门的协调和沟通; 6、督促跟踪审计结论和建议的落实; 7、做好审计档案的收集、整理和归档工作; 8、其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。 任职要求: 1、本科以上学历,会计、审计等相关专业毕业; 2、具有1-3年内部或外部审计工作经验,有大中型企业或者大型会计师事务所工作经验的优先; 3、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先; 4、熟悉审计流程与规范、财税法规和公司财务管理流程; 5、正直诚实,工作态度积极,责任心强,尽职尽责; 6、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神; 7、良好的语言、文字表达能力,熟练的计算机操作能力,熟练运用Office等办公软件。
岗位职责: 1、协助建立和完善集团内部控制评价体系; 2、协助完成集团经营风险和财务风险的识别、评估、管理和控制工作; 3、参与建立、完善企业内部审计制度及相关流程; 4、对集团及下属公司内部管理制度执行情况进行审计; 5、根据主管的安排,负责做好审计前期准备工作,编制审计工作底稿,与相关部门的协调和沟通; 6、督促跟踪审计结论和建议的落实; 7、做好审计档案的收集、整理和归档工作; 8、其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。 任职要求: 1、本科以上学历,会计、审计等相关专业毕业; 2、具有1-3年内部或外部审计工作经验,有大中型企业或者大型会计师事务所工作经验的优先; 3、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先; 4、熟悉审计流程与规范、财税法规和公司财务管理流程; 5、正直诚实,工作态度积极,责任心强,尽职尽责; 6、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神; 7、良好的语言、文字表达能力,熟练的计算机操作能力,熟练运用Office等办公软件。
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